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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 816 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PRENSAGENS 15,00 75,00
1.00 CORRIDA E CONSERTO 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 PRENSAGENS CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 405,00
07/02/2024 PRENSAGENS CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 405,00
07/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 816/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 8,14
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 396,86
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/02/2024 8,14 Lançada
TOTAL   8,14