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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 824 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MANGUEIRA 5/8 75,00 150,00
2.00 CAPA 5/8 25,00 50,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 7,00 7,00
2.00 PRENSA 5/8 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 MANGUEIRA 5/8 CAPA 5/8 PARAFUSO COMPLETO PRENSA 5/8 237,00
06/02/2024 MANGUEIRA 5/8 CAPA 5/8 PARAFUSO COMPLETO PRENSA 5/8 237,00
16/02/2024 Pagamento de Empenho 824/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 237,00
TOTAL 237,00 237,00 237,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.