Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
834 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 |
2.598,00 |
7.794,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 |
7.794,00 |
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16/02/2024 |
RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3
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7.794,00 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 118
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7.794,00 |
TOTAL |
7.794,00 |
7.794,00 |
7.794,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.