| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
| Número do empenho: | 8346 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 275X80 22.5 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 275X80 22.5 | 250,00 | ||
| 30/10/2024 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - 275X80 22.5 | 250,00 | ||
| 30/10/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8346/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA | 5,00 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/10/2024 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5,00 |