Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR ESPIA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
SERVIÇO TROCAR ESPIA SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
230,00 |
|
|
05/11/2024 |
SERVIÇO TROCAR ESPIA
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
|
|
230,00 |
|
05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8349/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
|
9,73 |
07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
220,27 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/11/2024 |
9,73 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
9,73 |
|
|