Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8363 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
CABO MULTIPLEX |
9,30 |
232,50 |
4.00 |
CONECTOR CUNHA |
16,00 |
64,00 |
16.00 |
FIO 6 MM |
9,20 |
147,20 |
19.00 |
ISOLADOR ROLDANA - isolador porcelana |
2,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
CABO MULTIPLEX CONECTOR CUNHA FIO 6 MM ISOLADOR ROLDANA - isolador porcelana |
481,70 |
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28/10/2024 |
CABO MULTIPLEX
CONECTOR CUNHA
FIO 6 MM
ISOLADOR ROLDANA - isolador porcelana
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481,70 |
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30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8363/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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481,70 |
TOTAL |
481,70 |
481,70 |
481,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.