Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8394 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALVULA 1/2 |
800,00 |
800,00 |
2.00 |
REGISTRO 1/2 |
75,00 |
150,00 |
1.00 |
PORCA 1/2 |
2,00 |
2,00 |
4.00 |
MANGUEIRA 3/4 2T |
70,00 |
280,00 |
2.00 |
SALVA VIDAS 3/4 |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
CAPA 3/4 |
30,00 |
60,00 |
0.40 |
CANO DE COBRE |
150,00 |
60,00 |
1.00 |
SOLDA MIG |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
VALVULA 1/2 REGISTRO 1/2 PORCA 1/2 MANGUEIRA 3/4 2T SALVA VIDAS 3/4 CAPA 3/4 CANO DE COBRE SOLDA MIG |
1.452,00 |
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31/10/2024 |
VALVULA 1/2
REGISTRO 1/2
PORCA 1/2
MANGUEIRA 3/4 2T
SALVA VIDAS 3/4
CAPA 3/4
CANO DE COBRE
SOLDA MIG
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|
1.452,00 |
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06/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.452,00 |
TOTAL |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.