3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 32MM
50,00
50,00
2.00
TEE SOLDAVEL 32MM
7,00
14,00
2.00
REDUÇÃO 32-25
7,00
14,00
3.00
REDUÇÃO 25-20 HID
3,00
9,00
2.00
LUVA SOLD 25 MM
3,00
6,00
2.00
LUVA SOLD ROSC 32 MM
5,00
10,00
1.00
TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL
12,00
12,00
1.00
TUBO PVC 25MM BARRA 6M - 1 METRO
5,00
5,00
1.00
CINTA POSTE PERFURADA
30,00
30,00
1.00
VALVULA REGULADOR DE PRESSAO
370,00
370,00
1.00
BOIA - CAIXA ACOPLADA
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 32MM TEE SOLDAVEL 32MM REDUÇÃO 32-25 REDUÇÃO 25-20 HID LUVA SOLD 25 MM LUVA SOLD ROSC 32 MM TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL TUBO PVC 25MM BARRA 6M - 1 METRO CINTA POSTE PERFURADA VALVULA REGULADOR DE PRESSAO BOIA - CAIXA ACOPLADA
610,00
18/11/2024
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL - 32MM
TEE SOLDAVEL 32MM
REDUÇÃO 32-25
REDUÇÃO 25-20 HID
LUVA SOLD 25 MM
LUVA SOLD ROSC 32 MM
TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL
TUBO PVC 25MM BARRA 6M - 1 METRO
CINTA POSTE PERFURADA
VALVULA REGULADOR DE PRESSAO
BOIA - CAIXA ACOPLADA
610,00
25/11/2024
Pagamento de Empenho 8410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
610,00
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.