Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8426 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - AMISTOSO TIME FEMININO DE VOELIBOL, INICIANTE, PRE MIRIM E MIRIM EM CUNHA PORÃ SC |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
SERVIÇO - AMISTOSO TIME FEMININO DE VOELIBOL, INICIANTE, PRE MIRIM E MIRIM EM CUNHA PORÃ SC |
850,00 |
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30/10/2024 |
SERVIÇO - AMISTOSO TIME FEMININO DE VOELIBOL, INICIANTE, PRE MIRIM E MIRIM EM CUNHA PORÃ SC
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850,00 |
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05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8426/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.