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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8441 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). - EUCALÍPTO/PINHO 7,99 159,80
20.00 CERA LIQUIDA 750 ML 14,49 289,80
10.00 PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM16X4 95,00 950,00
12.00 BOM AR 10,99 131,88
15.00 CONCENTRADO ANTI MOFO 01 LT 11,99 179,85
20.00 AMACIANTE DE ROUPAS - 2L 8,99 179,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). - EUCALÍPTO/PINHO CERA LIQUIDA 750 ML PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM16X4 BOM AR CONCENTRADO ANTI MOFO 01 LT AMACIANTE DE ROUPAS - 2L 1.891,13
06/11/2024 DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). - EUCALÍPTO/PINHO CERA LIQUIDA 750 ML PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM16X4 BOM AR CONCENTRADO ANTI MOFO 01 LT AMACIANTE DE ROUPAS - 2L 1.891,13
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.891,13
TOTAL 1.891,13 1.891,13 1.891,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.