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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 23:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8443 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 206,52 206,52
1.00 SOLDA MIG 165,00 165,00
1.00 GAS MAÇARICO 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 TERMINAL DIREÇÃO SOLDA MIG GAS MAÇARICO 456,52
06/11/2024 TERMINAL DIREÇÃO SOLDA MIG GAS MAÇARICO 456,52
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 456,52
TOTAL 456,52 456,52 456,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.