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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8458 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 FIO FLEXIVEL - 16mm VERMELHO 26,40 739,20
28.00 FIO FLEXIVEL - 16MM PRETO 26,40 739,20
28.00 FIO FLEXIVEL - 16MM BRANCO 26,40 739,20
28.00 FIO FLEXIVEL - 16MM AZUL 26,40 739,20
4.00 SPLIT - BOLT 35MM 19,30 77,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 FIO FLEXIVEL - 16mm VERMELHO FIO FLEXIVEL - 16MM PRETO FIO FLEXIVEL - 16MM BRANCO FIO FLEXIVEL - 16MM AZUL SPLIT - BOLT 35MM 3.034,00
04/11/2024 FIO FLEXIVEL - 16mm VERMELHO FIO FLEXIVEL - 16MM PRETO FIO FLEXIVEL - 16MM BRANCO FIO FLEXIVEL - 16MM AZUL SPLIT - BOLT 35MM 3.034,00
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.034,00
TOTAL 3.034,00 3.034,00 3.034,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.