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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 23:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA ZANATTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8482 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.02 IBUVIX 100MG 8,00 136,16
4.00 TYLENOL GOTAS 32,65 130,60
11.00 TYLEMAXY GOTAS 7,99 87,89
2.00 PRELONE 120ML 30,00 60,00
2.00 PREDNISOLONA 60ML 16,00 32,00
4.00 PREDNISOLONA 60ML - /120 ML 35,00 140,00
30.00 IBUPROFENO 300MG 17,00 510,00
8.00 ABIDOR GOTAS 30,00 240,00
20.00 PREDNISOLONA 60ML 23,80 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 IBUVIX 100MG TYLENOL GOTAS TYLEMAXY GOTAS PRELONE 120ML PREDNISOLONA 60ML PREDNISOLONA 60ML - /120 ML IBUPROFENO 300MG ABIDOR GOTAS PREDNISOLONA 60ML 1.812,65
07/11/2024 IBUVIX 100MG TYLENOL GOTAS TYLEMAXY GOTAS PRELONE 120ML PREDNISOLONA 60ML PREDNISOLONA 60ML - /120 ML IBUPROFENO 300MG ABIDOR GOTAS PREDNISOLONA 60ML 1.812,65
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.812,65
TOTAL 1.812,65 1.812,65 1.812,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.