Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8484 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOUSE - M90 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
SWITCH - 8 PORTAS TP LINK |
115,00 |
115,00 |
1.00 |
TECLADO LOGITECH K 120 USB |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
MOUSE - M260 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
MOUSE - M90 SWITCH - 8 PORTAS TP LINK TECLADO LOGITECH K 120 USB MOUSE - M260 |
330,00 |
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06/11/2024 |
MOUSE - M90
SWITCH - 8 PORTAS TP LINK
TECLADO LOGITECH K 120 USB
MOUSE - M260
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330,00 |
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11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1322
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.