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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 23:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006

Dados do Empenho
Número do empenho: 8486 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DESINFETANTE 20,00 100,00
5.00 CLORO EM GEL 32,00 160,00
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS 26,00 26,00
2.00 ALVEJANTE 22,00 44,00
5.00 AROMATIZANTE 22,00 110,00
3.00 SAPONACEO 8,00 24,00
1.00 LIMPADOR C/ ALCOOL 15,00 15,00
4.00 AROMATIZANTE 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 DESINFETANTE CLORO EM GEL AMACIANTE DE ROUPAS ALVEJANTE AROMATIZANTE SAPONACEO LIMPADOR C/ ALCOOL AROMATIZANTE 599,00
06/11/2024 DESINFETANTE CLORO EM GEL AMACIANTE DE ROUPAS ALVEJANTE AROMATIZANTE SAPONACEO LIMPADOR C/ ALCOOL AROMATIZANTE 599,00
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 599,00
TOTAL 599,00 599,00 599,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.