Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO KUNZLER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8511 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
CAMISETAS - AZUL |
35,00 |
525,00 |
16.00 |
CAMISETAS - CINZA |
35,00 |
560,00 |
20.00 |
CALÇA - SARJA AZUL |
75,00 |
1.500,00 |
25.00 |
CALÇA - SARJA CINZA COM FAIXA REFLETIVA |
80,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
CAMISETAS - AZUL CAMISETAS - CINZA CALÇA - SARJA AZUL CALÇA - SARJA CINZA COM FAIXA REFLETIVA |
4.585,00 |
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19/11/2024 |
CAMISETAS - AZUL
CAMISETAS - CINZA
CALÇA - SARJA AZUL
CALÇA - SARJA CINZA COM FAIXA REFLETIVA
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4.585,00 |
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21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 833
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4.585,00 |
TOTAL |
4.585,00 |
4.585,00 |
4.585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.