Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - RETIRADA/LIMPEZA/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL MÃO DE OBRA EM GERAL - RETIRADA/LIMPEZA/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
580,00 |
|
|
16/02/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
MÃO DE OBRA EM GERAL - RETIRADA/LIMPEZA/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
|
|
580,00 |
|
21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.