Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8559 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO |
5.610,00 |
5.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
SERVIÇO |
5.610,00 |
|
|
05/11/2024 |
SERVIÇO
|
|
5.610,00 |
|
05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8559/2024, ISMAEL MERLO COINASKI |
|
|
112,20 |
07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8559/2024
ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 |
|
|
5.497,80 |
TOTAL |
5.610,00 |
5.610,00 |
5.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/11/2024 |
112,20 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
112,20 |
|
|