| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME | 
| Número do empenho: | 8561 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Empenho referente a serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 10/2024. SMEC- R$ 149,90; SALA DE REUNIÕES- R$ 99,90; BIBLIOTECA MARIO QUINTANA- R$ 149,90 | 0,00 | 399,70 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Empenho referente a serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 10/2024. SMEC- R$ 149,90; SALA DE REUNIÕES- R$ 99,90; BIBLIOTECA MARIO QUINTANA- R$ 149,90 | 399,70 | ||
| 05/11/2024 | Empenho referente a serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 10/2024. SMEC- R$ 149,90; SALA DE REUNIÕES- R$ 99,90; BIBLIOTECA MARIO QUINTANA- R$ 149,90 | 399,70 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8561/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 399,70 | ||
| TOTAL | 399,70 | 399,70 | 399,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||