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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006

Dados do Empenho
Número do empenho: 8581 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PANO DE CHÃO - MICROFIBRA 1MX70 35,00 105,00
4.00 PANO DE CHÃO - MICROFIBRA 70X50 22,00 88,00
6.00 PANO DE CHÃO - LIMPA VIDRO 14,00 84,00
5.00 FLANELA 12,00 60,00
1.00 DESENGURANTE 500 ML 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 PANO DE CHÃO - MICROFIBRA 1MX70 PANO DE CHÃO - MICROFIBRA 70X50 PANO DE CHÃO - LIMPA VIDRO FLANELA DESENGURANTE 500 ML 359,00
11/11/2024 PANO DE CHÃO - MICROFIBRA 1MX70 PANO DE CHÃO - MICROFIBRA 70X50 PANO DE CHÃO - LIMPA VIDRO FLANELA DESENGURANTE 500 ML 359,00
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 57648157 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.