| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
| Número do empenho: | 8608 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇAO - IWB 6606 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - IWB 6606 | 340,00 | ||
| 08/11/2024 | LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - IWB 6606 | 340,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 154 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||