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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8610 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SACO DE LIXO - 50 LT P/ CONTAMINADO 80,00 400,00
4.00 SACO DE LIXO - 100LT P/ CONTAMINADO 128,00 512,00
10.00 ROLO PAPEL LENÇOL 70X50 23,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 SACO DE LIXO - 50 LT P/ CONTAMINADO SACO DE LIXO - 100LT P/ CONTAMINADO ROLO PAPEL LENÇOL 70X50 1.142,00
14/11/2024 SACO DE LIXO - 50 LT P/ CONTAMINADO SACO DE LIXO - 100LT P/ CONTAMINADO ROLO PAPEL LENÇOL 70X50 1.142,00
25/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 16197 1.142,00
TOTAL 1.142,00 1.142,00 1.142,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.