Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8610 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SACO DE LIXO - 50 LT P/ CONTAMINADO |
80,00 |
400,00 |
4.00 |
SACO DE LIXO - 100LT P/ CONTAMINADO |
128,00 |
512,00 |
10.00 |
ROLO PAPEL LENÇOL 70X50 |
23,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
SACO DE LIXO - 50 LT P/ CONTAMINADO SACO DE LIXO - 100LT P/ CONTAMINADO ROLO PAPEL LENÇOL 70X50 |
1.142,00 |
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14/11/2024 |
SACO DE LIXO - 50 LT P/ CONTAMINADO
SACO DE LIXO - 100LT P/ CONTAMINADO
ROLO PAPEL LENÇOL 70X50
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1.142,00 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 16197
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1.142,00 |
TOTAL |
1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.