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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8623 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO CORREÇÃO DE SOFTWARE 1.600,00 1.600,00
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO CORREÇÃO DE SOFTWARE MÃO DE OBRA EM GERAL 2.150,00
18/11/2024 SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO CORREÇÃO DE SOFTWARE MÃO DE OBRA EM GERAL 2.150,00
18/11/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8623/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME 43,00
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 35 2.107,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/11/2024 43,00 Lançada
TOTAL   43,00