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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8633 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento. FOLHA PM PATRONAL DE FERIAS 2024 0,00 302,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 ref a folha de pagamento. FOLHA PM PATRONAL DE FERIAS 2024 302,67
06/11/2024 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 11/2024 302,67
TOTAL 302,67 302,67 0,00
SALDO A PAGAR 302,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.