Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8683 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VASSOURA - DE JARDIM |
30,09 |
120,36 |
300.00 |
LONA PRETA |
2,80 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
VASSOURA - DE JARDIM LONA PRETA |
960,36 |
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08/11/2024 |
VASSOURA - DE JARDIM
LONA PRETA
. |
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960,36 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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948,84 |
18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8683/2024 |
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11,52 |
TOTAL |
960,36 |
960,36 |
960,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/11/2024 |
11,52 |
6746/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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11,52 |
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