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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8697 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento mes FOLHA PM COMPLEMENTAR 2024 0,00 38.499,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 ref a folha de pagamento mes FOLHA PM COMPLEMENTAR 2024 38.499,92
07/11/2024 EMPENHO REFERENTE A COMPLETIVO REMUNERATÓRIO DO PISO DA ENFERMAGEM, VERBA ESPECIAL E RESCISÃO. 38.499,92
07/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL 1.290,95
07/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL 1.794,67
07/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL 3.091,58
07/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL 5.973,46
07/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL 8.518,93
07/11/2024 Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 8697/2024 -1.290,95
11/11/2024 Pagamento de Empenho 8697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.121,28
TOTAL 38.499,92 38.499,92 38.499,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/11/2024 1.290,95
IPTU - DÍVIDA ATIVA 07/11/2024 1.794,67 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 07/11/2024 3.091,58 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 07/11/2024 5.973,46 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 07/11/2024 8.518,93 Lançada
TOTAL   20.669,59