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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8800 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXA 95,00 95,00
1.00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 85,00 85,00
1.00 ROLAMENTO CUBO 325,00 325,00
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 238,00 238,00
1.00 BUCHA AMORTECEDOR 25,00 25,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 GRAXA RETENTOR CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO PONTEIRA DE DIREÇÃO BUCHA AMORTECEDOR GRAMPO DA MOLA 806,00
18/11/2024 GRAXA RETENTOR CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO PONTEIRA DE DIREÇÃO BUCHA AMORTECEDOR GRAMPO DA MOLA 806,00
25/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 806,00
TOTAL 806,00 806,00 806,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.