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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8837 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 10/2024 0,00 816,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 10/2024 816,75
12/11/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 10/2024 816,75
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 777,55
18/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8837/2024 39,20
TOTAL 816,75 816,75 816,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/11/2024 39,20 6832/2024 Lançada
TOTAL   39,20