Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 54 596 042 ZELIA BUENO TOMIOSSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8877 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE MOCHILAS INFANTIS EM TECIDO, FORRADA E COM ZIPER. |
30,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE MOCHILAS INFANTIS EM TECIDO, FORRADA E COM ZIPER. |
3.600,00 |
|
|
25/11/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CONFECÇÃO DE MOCHILAS INFANTIS EM TECIDO, FORRADA E COM ZIPER.
|
|
3.600,00 |
|
29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 6
|
|
|
3.600,00 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.