Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MONUMENTAL IND. E COM. DE TROFEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8903 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TROFÉUS |
180,00 |
540,00 |
1.00 |
TROFÉU 400931 - TROFEU MDF- ACRILICO |
380,00 |
380,00 |
1.00 |
TROFÉU 400931 - TROFEU MDF-ACRILICO |
420,00 |
420,00 |
1.00 |
TROFÉU 400931 - TROFEU MDF - ACRILICO |
470,00 |
470,00 |
75.00 |
MEDALHAS |
12,50 |
937,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
TROFÉUS TROFÉU 400931 - TROFEU MDF- ACRILICO TROFÉU 400931 - TROFEU MDF-ACRILICO TROFÉU 400931 - TROFEU MDF - ACRILICO MEDALHAS |
2.747,50 |
|
|
TOTAL |
2.747,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.747,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.