| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA | 
| Número do empenho: | 8915 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODA 7.5X22.5 SEM CAMARA | 580,00 | 1.160,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | RODA 7.5X22.5 SEM CAMARA | 1.160,00 | ||
| 25/11/2024 | RODA 7.5X22.5 SEM CAMARA | 1.160,00 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 1632 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||