Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8966 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - BEBEDOURO POSTO S. MIGUEL |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
SERVIÇO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
SERVIÇO - BEBEDOURO POSTO S. MIGUEL SERVIÇO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ |
80,00 |
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28/11/2024 |
SERVIÇO - BEBEDOURO POSTO S. MIGUEL
SERVIÇO - BEBEDOURO POSTO STA.CRUZ
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80,00 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8966/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.