Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANA MASETTI 77731611949 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8976 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
326.00 |
SALGADOS |
1,00 |
326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
SALGADOS |
326,00 |
|
|
29/11/2024 |
SALGADOS
|
|
326,00 |
|
05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 57941602
|
|
|
326,00 |
TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.