| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9066 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR - ELETRONICO P/ PORTAO NOVO POSTO SAUDE | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 60.00 | CONTROLE - ELETRONICO P/ PORTAO | 15,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | MOTOR - ELETRONICO P/ PORTAO NOVO POSTO SAUDE CONTROLE - ELETRONICO P/ PORTAO | 2.150,00 | ||
| 27/11/2024 | MOTOR - ELETRONICO P/ PORTAO NOVO POSTO SAUDE CONTROLE - ELETRONICO P/ PORTAO | 2.150,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||