Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9077 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PANO DE PRATO - KIT |
10,00 |
80,00 |
10.00 |
PANO MICROFIBRA - KIT |
10,00 |
100,00 |
6.00 |
KIT POTES COLOR |
10,00 |
60,00 |
4.00 |
TALHERES - KIT |
10,00 |
40,00 |
3.00 |
VASO - PLASTIVO |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
PANO DE PRATO - KIT PANO MICROFIBRA - KIT KIT POTES COLOR TALHERES - KIT VASO - PLASTIVO |
310,00 |
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29/11/2024 |
PANO DE PRATO - KIT
PANO MICROFIBRA - KIT
KIT POTES COLOR
TALHERES - KIT
VASO - PLASTIVO
|
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310,00 |
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05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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306,28 |
05/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9077/2024 |
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3,72 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/11/2024 |
3,72 |
7276/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,72 |
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