Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9101 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
POLYMATIC TRIMCUT |
189,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
POLYMATIC TRIMCUT |
189,00 |
|
|
02/12/2024 |
POLYMATIC TRIMCUT
|
|
189,00 |
|
05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 57970501
|
|
|
189,00 |
TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.