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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 911 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 240,00 240,00
2.00 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 100,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - AGRALE IKK 6538, MANCHÃO E COLARINHO 160,00 160,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IDK 9884 50,00 50,00
4.00 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IDK 9884 50,00 200,00
2.00 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG,01 MANCHÃO VD 09, 01 MANCHÃO VD 10, 01 MANCHÃO VD 07 375,00 750,00
2.00 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE, 01 MANCHÃO VD 07 245,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 CONSERTO DE PNEUS - AGRALE IKK 6538, MANCHÃO E COLARINHO CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IDK 9884 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IDK 9884 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG,01 MANCHÃO VD 09, 01 MANCHÃO VD 10, 01 MANCHÃO VD 07 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE, 01 MANCHÃO VD 07 2.090,00
16/02/2024 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 CONSERTO DE PNEUS - AGRALE IKK 6538, MANCHÃO E COLARINHO CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IDK 9884 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IDK 9884 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG,01 MANCHÃO VD 09, 01 MANCHÃO VD 10, 01 MANCHÃO VD 07 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA CASE, 01 MANCHÃO VD 07 2.090,00
16/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 911/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 47,03
26/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.042,97
TOTAL 2.090,00 2.090,00 2.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/02/2024 47,03 Lançada
TOTAL   47,03