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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9353 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 0,00 188,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 188,22
27/11/2024 EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 188,22
29/11/2024 Pagamento de Empenho 9353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 188,22
TOTAL 188,22 188,22 188,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.