Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9356 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CRUZETA |
388,50 |
388,50 |
3.00 |
PARAFUSO AÇO 3/8 |
2,30 |
6,90 |
3.00 |
PORCA 3/8 |
0,80 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
CRUZETA PARAFUSO AÇO 3/8 PORCA 3/8 |
397,80 |
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29/11/2024 |
CRUZETA
PARAFUSO AÇO 3/8
PORCA 3/8
|
|
397,80 |
|
05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 381
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397,80 |
TOTAL |
397,80 |
397,80 |
397,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.