Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9377 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CINTO LUGO ELETRECISTA COURO - CINTO OMBRO DUPLO STIHL |
189,00 |
378,00 |
624.00 |
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA - 3MM QUADRADO |
1,89 |
1.179,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
CINTO LUGO ELETRECISTA COURO - CINTO OMBRO DUPLO STIHL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA - 3MM QUADRADO |
1.557,98 |
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29/11/2024 |
CINTO LUGO ELETRECISTA COURO - CINTO OMBRO DUPLO STIHL
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA - 3MM QUADRADO
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1.557,98 |
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05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.557,98 |
TOTAL |
1.557,98 |
1.557,98 |
1.557,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.