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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9377 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CINTO LUGO ELETRECISTA COURO - CINTO OMBRO DUPLO STIHL 189,00 378,00
624.00 FIO NYLON P/ ROÇADEIRA - 3MM QUADRADO 1,89 1.179,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 CINTO LUGO ELETRECISTA COURO - CINTO OMBRO DUPLO STIHL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA - 3MM QUADRADO 1.557,98
29/11/2024 CINTO LUGO ELETRECISTA COURO - CINTO OMBRO DUPLO STIHL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA - 3MM QUADRADO 1.557,98
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.557,98
TOTAL 1.557,98 1.557,98 1.557,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.