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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9378 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO 35,00 70,00
1.00 SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MOTOR ROÇADEIRA 50,00 50,00
2.00 SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA 60,00 120,00
6.00 SERVIÇO - DE AFIAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA 10,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MOTOR ROÇADEIRA SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - DE AFIAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA 300,00
02/12/2024 SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇAO - MOTOR ROÇADEIRA SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - DE AFIAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA 300,00
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.