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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 940 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR LONA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR 85,00 85,00
1.00 SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR 30,00 30,00
1.00 SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 395,00
16/02/2024 SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 395,00
16/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 940/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 16,71
21/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,29
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/02/2024 16,71 Lançada
TOTAL   16,71