Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
565,00 |
565,00 |
2.00 |
TRAVA PINO MOLA |
13,00 |
26,00 |
1.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
632,20 |
632,20 |
1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
315,00 |
315,00 |
1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
279,00 |
279,00 |
1.00 |
CALÇO MOTOR |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
JOGO DE LONA FREIO TRAVA PINO MOLA AMORTECEDOR TRASEIRO ROLAMENTO CARDAN TERMINAL DIREÇÃO CALÇO MOTOR |
2.147,20 |
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16/02/2024 |
JOGO DE LONA FREIO
TRAVA PINO MOLA
AMORTECEDOR TRASEIRO
ROLAMENTO CARDAN
TERMINAL DIREÇÃO
CALÇO MOTOR
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2.147,20 |
|
21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.147,20 |
TOTAL |
2.147,20 |
2.147,20 |
2.147,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.