Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9497 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA LED - 50W |
42,00 |
42,00 |
3.00 |
LAMPADA - ESPETO PARA JARDIM E27 VERDE |
40,00 |
120,00 |
2.00 |
PLAFON PARA LAMPADA 100W |
7,00 |
14,00 |
2.00 |
REFLETOR - LED 50W |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
LAMPADA LED - 50W LAMPADA - ESPETO PARA JARDIM E27 VERDE PLAFON PARA LAMPADA 100W REFLETOR - LED 50W |
276,00 |
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05/12/2024 |
LAMPADA LED - 50W
LAMPADA - ESPETO PARA JARDIM E27 VERDE
PLAFON PARA LAMPADA 100W
REFLETOR - LED 50W
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|
276,00 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,69 |
11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9497/2024 |
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3,31 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/12/2024 |
3,31 |
7487/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,31 |
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