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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9524 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VENTILADOR INTERNO AC 600,00 600,00
1.00 INTERRUPTOR ROTATIVO 280,00 280,00
1.00 INTERRUPTOR AC 24V 140,00 140,00
1.00 CARGA GAS E OLEO 300,00 300,00
15.00 TERMINAL 2,00 30,00
1.00 MOLDURA TACOGRAFO 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 VENTILADOR INTERNO AC INTERRUPTOR ROTATIVO INTERRUPTOR AC 24V CARGA GAS E OLEO TERMINAL MOLDURA TACOGRAFO 1.600,00
05/12/2024 VENTILADOR INTERNO AC INTERRUPTOR ROTATIVO INTERRUPTOR AC 24V CARGA GAS E OLEO TERMINAL MOLDURA TACOGRAFO 1.600,00
11/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.