Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9524 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENTILADOR INTERNO AC |
600,00 |
600,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR ROTATIVO |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR AC 24V |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
CARGA GAS E OLEO |
300,00 |
300,00 |
15.00 |
TERMINAL |
2,00 |
30,00 |
1.00 |
MOLDURA TACOGRAFO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
VENTILADOR INTERNO AC INTERRUPTOR ROTATIVO INTERRUPTOR AC 24V CARGA GAS E OLEO TERMINAL MOLDURA TACOGRAFO |
1.600,00 |
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05/12/2024 |
VENTILADOR INTERNO AC
INTERRUPTOR ROTATIVO
INTERRUPTOR AC 24V
CARGA GAS E OLEO
TERMINAL
MOLDURA TACOGRAFO
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1.600,00 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.