Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9535 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM, DEZEMBRO DE 2024. |
890,25 |
890,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM, DEZEMBRO DE 2024. |
890,25 |
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| 03/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM, DEZEMBRO DE 2024. |
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890,25 |
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| 04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9535/2024
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM - 12970 |
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890,25 |
| TOTAL |
890,25 |
890,25 |
890,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.