Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DOS MANTENEDORES DO FUNDO DE SAUDE DO G |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
959 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente a repasse financeiro para instituição conforme lei nº 4.391/2024 - Sec. da Administração. |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Empenho referente a repasse financeiro para instituição conforme lei nº 4.391/2024 - Sec. da Administração. |
20.000,00 |
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15/02/2024 |
Empenho referente a repasse financeiro para instituição conforme lei nº 4.391/2024 - Sec. da Administração. |
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20.000,00 |
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12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 959/2024
ASSOCIAÇAO DOS MANTENEDORES DO FUNDO DE SAUDE DO GARIMPO - 16581 |
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20.000,00 |
TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.