Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9595 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RADIADOR |
3.170,00 |
3.170,00 |
| 2.00 |
COXIM |
62,00 |
124,00 |
| 4.00 |
ADITIVO RADIADOR |
39,00 |
156,00 |
| 1.00 |
VENTUINHA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
SUPORTE RADIADOR SUPERIOR |
186,50 |
186,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
RADIADOR COXIM ADITIVO RADIADOR VENTUINHA SUPORTE RADIADOR SUPERIOR |
3.751,50 |
|
|
| 06/12/2024 |
RADIADOR
COXIM
ADITIVO RADIADOR
VENTUINHA
SUPORTE RADIADOR SUPERIOR
|
|
3.751,50 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9595/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.751,50 |
| TOTAL |
3.751,50 |
3.751,50 |
3.751,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.