Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9669 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS - FUNDEB FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
0,00 |
1.078,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
1.078,01 |
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05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 |
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1.078,01 |
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TOTAL |
1.078,01 |
1.078,01 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.078,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.