Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9688 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
0,00 |
598,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
598,51 |
|
|
05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 |
|
598,51 |
|
TOTAL |
598,51 |
598,51 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
598,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.